我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。营收:截至 2026 财年 Q2,公布值为 202 亿美元,市场一致预期值为 197 亿美元,超过预期。
每股收益:截至 2026 财年 Q2,公布值为 7.62 美元,市场一致预期值为 7.4576 美元,超过预期。
息税前利润:截至 2026 财年 Q2,公布值为 30.93 亿美元。
季度现金股息
[HCA 控股] 董事会宣布将派发每股 0.78 美元的季度现金股息,该股息将于 2026 年 9 月 30 日支付给在 2026 年 9 月 16 日营业结束时登记在册的股东。
2026 年第二季度财务亮点
营收与净利润
[HCA 控股] 2026 年第二季度营收增长 8.7%,达到 202.30 亿美元,而 2025 年同期为 186.05 亿美元。 归属于 [HCA 控股] 的净利润增长 2.8%,达到 16.99 亿美元,相比 2025 年第二季度的 16.53 亿美元有所增加。 调整后的 EBITDA 增长 4.6%,达到 40.27 亿美元,而 2025 年同期为 38.49 亿美元。 当季出售设施收益为 1000 万美元,而 2025 年同期出售设施损失为-300 万美元。 公司第二季度因付款人组合变化导致税前收入受到约-4 亿美元的不利影响,其中包括与 2025 年第一季度健康保险交易影响相关的约-7500 万美元。 同时,Medicaid 补充支付计划带来了约 4 亿美元的增量净收益。
运营成本
2026 年第二季度,工资和福利为 82.90 亿美元,占营收的 41.0%,低于 2025 年第二季度的 81.38 亿美元(占营收的 43.7%)。 耗材成本为 28.86 亿美元,占营收的 14.3%,低于 2025 年第二季度的 28.44 亿美元(占营收的 15.3%)。 其他运营费用为 50.43 亿美元,占营收的 24.9%,高于 2025 年第二季度的 37.93 亿美元(占营收的 20.4%)。 折旧和摊销为 9.44 亿美元,利息支出为 5.99 亿美元。
现金流
2026 年第二季度经营活动现金流为 23.35 亿美元,相比 2025 年第二季度的 42.10 亿美元有所下降。
截至 2026 年 6 月 30 日的六个月财务亮点
营收与净利润
截至 2026 年 6 月 30 日的六个月,营收总计 393.39 亿美元,相比 2025 年同期的 369.26 亿美元有所增长。 归属于 [HCA 控股] 的净利润为 33.19 亿美元,而 2025 年同期为 32.63 亿美元。 调整后的 EBITDA 为 78.29 亿美元,而 2025 年同期为 75.82 亿美元。 出售设施收益为 900 万美元,而 2025 年同期出售设施损失为-200 万美元。
运营成本
截至 2026 年 6 月 30 日的六个月,工资和福利为 165.73 亿美元,占营收的 42.1%。 耗材成本为 57.39 亿美元,占营收的 14.6%。 其他运营费用为 92.23 亿美元,占营收的 23.5%。 折旧和摊销为 18.74 亿美元,利息支出为 11.83 亿美元。
现金流
截至 2026 年 6 月 30 日的六个月,经营活动提供的净现金为 43.49 亿美元,相比 2025 年同期的 58.61 亿美元有所下降。 投资活动使用的净现金为-28.39 亿美元。 融资活动使用的净现金为-15.34 亿美元。 期末现金及现金等价物为 10.13 亿美元。
资产负债表(截至 2026 年 6 月 30 日)
现金及现金等价物为 10.13 亿美元。 总债务为 497.18 亿美元。 总资产为 632.50 亿美元。 归属于 [HCA 控股] 的股东(赤字)权益为-66.42 亿美元。
运营指标
第二季度运营统计
同期设施入院人数增长 2.5%,同期设施等效入院人数增长 2.7%,同期设施急诊室就诊量增长 3.6%。 同期设施住院手术案例下降 2.3%,同期设施门诊手术案例下降 3.4%。 同期设施每等效入院收入增长 6.4%。 总入院人数为 579,562 人,增长 2.4%;总等效入院人数为 1,044,384 人,增长 2.6%。 每等效入院收入为 19,370 美元,增长 6.0%;每入院住院收入为 22,524 美元,增长 14.6%。 急诊室就诊量为 2,526,147 人次,增长 3.5%;病患天数为 2,690,923 天,增长 0.6%;入住率为 72.7%。
截至 6 月 30 日的六个月运营统计
同期设施入院人数增长 1.7%,同期设施等效入院人数增长 2.0%,同期设施急诊室就诊量增长 1.9%。 同期设施住院手术案例下降 1.4%,同期设施门诊手术案例下降 2.5%。 同期设施每等效入院收入增长 4.8%。 总入院人数为 1,159,820 人,增长 1.5%;总等效入院人数为 2,067,959 人,增长 1.9%。 每等效入院收入为 19,023 美元,增长 4.6%;每入院住院收入为 21,409 美元,增长 9.8%。 急诊室就诊量为 5,035,230 人次,增长 1.5%。
2026 年更新指引
[HCA 控股] 根据上半年业绩修订了其 2026 年全年指引,预计营收在 770.00 亿美元至 795.00 亿美元之间,归属于 [HCA 控股] 的净利润在 63.00 亿美元至 67.00 亿美元之间,调整后的 EBITDA 在 154.00 亿美元至 161.00 亿美元之间。 公司将其对健康保险交易所付款人组合变化导致的税前收入不利影响估计上调至-10.00 亿美元至-12.00 亿美元,同时将 Medicaid 补充支付计划的净收益估计上调至 3.00 亿美元至 5.00 亿美元。 2026 年资本支出(不包括收购)的 50.00 亿美元至 55.00 亿美元的估计保持不变。
