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title: "瑞豐高材：董事會秘書因涉嫌內幕交易被立案調查為對其本人的個人調查 不涉及公司股票交易"
type: "News"
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description: "瑞豐高材公告稱，其董事會秘書因涉嫌內幕交易被立案調查，但該調查僅涉及個人，與公司股票交易無關。公司強調自上市以來嚴格遵守法律法規，內部控制有效，未受到任何證券立案調查或行政處罰，且無未披露的重要信息。"
datetime: "2025-06-13T11:24:03.000Z"
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# 瑞豐高材：董事會秘書因涉嫌內幕交易被立案調查為對其本人的個人調查 不涉及公司股票交易

智通財經 APP 訊，瑞豐高材 (300243.SZ) 發佈公告，2025 年 6 月 13 日，有個別媒體發佈了關於公司董事會秘書因涉嫌內幕交易被立案調查的相關報道，其中主要涉及：(1) 調查是否涉及公司股票問題;(2) 公司內控是否存在漏洞問題;(3) 公司是否存在尚未對外披露的重要信息問題;(4) 公司過往信息披露真實性問題。公司針對上述傳聞事項説明如下：

(1) 調查是否涉及公司股票問題。公司已在 2025 年 6 月 9 日披露的公告中明確説明，本次立案調查為對其本人的個人調查，不涉及公司股票交易，與公司的經營活動均無關。

(2) 公司內控是否存在漏洞。公司自上市以來，嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《深交所創業板股票上市規則》《深交所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規範運作》等法律法規及規範性文件的要求，建立完善了三會一層管理制度，不斷完善公司治理結構，建立健全公司內部控制制度，提高公司治理水平，維護公司及全體股東利益。公司內部控制和治理的實際狀況符合中國證監會、深圳證券交易所發佈的法律法規和規範性文件的要求。

公司在披露的《2024 年度內部控制自我評價報告》中明確：“公司已經按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的內部控制”。上會會計師事務所 (特殊普通合夥) 出具了內部控制審計報告：“我們認為，瑞豐高材已經按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制”。公司自 2011 年上市以來，從未受到任何證券立案調查和行政處罰情形。

(3) 公司是否存在尚未對外披露的重要信息問題。截至本公告披露日，公司無其他任何應披露未披露的重要信息。

(4) 公司過往信息披露真實性問題。公司過往披露的公開信息均真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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