我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。營收:截至 2026 財年 Q2,公佈值為 30.43 億美元,市場一致預期值為 29.73 億美元,超過預期。
每股收益:截至 2026 財年 Q2,公佈值為 2.84 美元,市場一致預期值為 2.5274 美元,超過預期。
息税前利潤:截至 2026 財年 Q2,公佈值為 4.75 億美元。
2026 年第二季度財務亮點
收入表現
奎斯特診療報告稱,截至 2026 年 6 月 30 日的第二季度淨收入為 30.43 億美元,較 2025 年增長 10.2%。其中,診斷信息服務收入為 29.78 億美元,同比增長 10.3%。每份申請的收入同比下降-2.8%,而申請量同比增長 13.1%,有機申請量同比增長 13.0%。
盈利能力
報告期內,公司營業收入為 4.59 億美元,同比增長 4.6%。營業收入佔淨收入的比例為 15.1%,低於 2025 年同期的 15.9%。歸屬於奎斯特診療的淨收入為 3.20 億美元,同比增長 13.4%。調整後的營業收入為 5.02 億美元,同比增長 7.8%。調整後的營業收入佔淨收入的比例為 16.5%,而 2025 年同期為 16.9%。調整後歸屬於奎斯特診療的淨收入為 3.50 億美元,同比增長 17.3%。
運營成本
服務成本為 20.16 億美元。銷售、一般及行政費用為 5.29 億美元。無形資產攤銷為 3800 萬美元。其他營業費用(收入)淨額為 100 萬美元。
現金流與資本支出
經營活動提供的現金為 5.97 億美元,同比增長 9.7%。資本支出為 1.38 億美元,同比增長 27.0%。
其他財務指標
利息支出淨額為-6300 萬美元。其他收入淨額為 1600 萬美元。所得税費用為-8800 萬美元。權益法投資收益(扣除税費)為 1000 萬美元。
2026 年上半年財務亮點
收入表現
截至 2026 年 6 月 30 日的六個月內,奎斯特診療的淨收入為 59.38 億美元,較 2025 年增長 9.7%。診斷信息服務收入為 58.10 億美元,同比增長 9.9%。每份申請的收入同比下降-2.1%,而申請量同比增長 12.0%,有機申請量同比增長 11.9%。
盈利能力
報告期內,公司營業收入為 8.58 億美元,同比增長 9.4%。營業收入佔淨收入的比例為 14.4%,略低於 2025 年同期的 14.5%。歸屬於奎斯特診療的淨收入為 5.72 億美元,同比增長 13.9%。調整後的營業收入為 9.49 億美元,同比增長 8.8%。調整後的營業收入佔淨收入的比例為 16.0%,而 2025 年同期為 16.1%。調整後歸屬於奎斯特診療的淨收入為 6.31 億美元,同比增長 14.9%。
運營成本
服務成本為 39.69 億美元。銷售、一般及行政費用為 10.33 億美元。無形資產攤銷為 7500 萬美元。其他營業費用(收入)淨額為 300 萬美元。
現金流與資本支出
經營活動提供的現金為 8.75 億美元,同比增長 1.9%。資本支出為 2.52 億美元,同比增長 12.1%。
其他財務指標
利息支出淨額為-1.26 億美元。其他收入淨額為 1400 萬美元。所得税費用為-1.62 億美元。權益法投資收益(扣除税費)為 1400 萬美元。
運營亮點
奎斯特診療在客户服務和創新方面持續取得進展,包括推進與 Corewell Health 的 Co-Lab 解決方案和合資實驗室,並通過與 Fresenius Medical Care 的合作開發了腎臟護理新能力。公司通過 questhealth.com 及其消費者、可穿戴設備和健康合作伙伴實現了強勁的收入增長。在高級診斷領域,包括阿爾茨海默病 Quest AD-Detect®血液檢測以及先進的心臟代謝和內分泌檢測(包括肝纖維化檢測),收入實現了兩位數增長。奎斯特診療還獲得了紐約州對其 Haystack MRD®檢測的批准,併成為使用 Flatiron Health 的 OncoEMR®分子分析整合(MPI)平台的最大參考實驗室。在運營卓越方面,公司將自動化解決方案擴展到更多的實驗室,以提高宮頸癌篩查和前端樣本處理的質量和生產力。此外,公司還推出了 IntelliDraw™,旨在指導醫生客户的臨牀人員進行樣本採集,以提升質量和服務體驗。
2026 年全年展望
奎斯特診療上調了 2026 年全年業績指引。公司預計全年淨收入將在 119.5 億美元至 120.5 億美元之間,增長率為 8.3% 至 9.2%。經營活動提供的現金預計約為 18.0 億美元,資本支出預計約為 5.50 億美元。
