週四,中通快遞發佈一季度財報。財報顯示,公司在報告期內淨利潤同比下降 13.0%,但包裹量同比增長 13.9%。 具體來看,中通通第一季度營收達到 99.6 億元人民幣,同比增長 10.9%。 其中,核心快遞服務收入同比增長 11.0%,該增長是由於包裹量增長 13.9% 及單票價格下降 2.5% 所致。由於服務組合轉向更高價值客户,直接服務企業客户收入(含派費收入)下降 7.1%。 貨運代理服務收入較 2023 年同期增加 5.2%,物料銷售收入增長 31.5%,主要包括打印電子面單所需的熱敏紙銷售,其他收入主要來自金融服務。 毛利達到 30.02 億元,同比增長 19%。淨利潤為人民幣 14.47 億元,同比減少 13.0%。調整後淨利潤達到 22.24 億元人民幣,同比增長 15.8%。 基本及攤薄每股 ADS 淨收益分別為人民幣 1.77 元、1.75 元,同比分別減少 14.5% 和 13.8%。 運營數據方面,中通一季度包裹量達到 71.71 億件,同比增長 13.9%。截至 2024 年 3 月 31 日,攬件/派件網點數量為 31000 餘個,直接網絡合作夥伴數量為 6000 餘個,自有幹線車輛數量為約 10000 輛。 中通創始人、董事長兼首席執行官賴梅松表示: 今年一季度行業件量同比增長 25.2%,新型直播電商和社交平台的蓬勃發展,促成了低單價電商件的比例上升。 面臨激烈的價格競爭,公司堅守 “不做虧本快件” 的原則,件量市場份額較去年同期有所下降,但利潤市場份額有了進一步提升。 中通首席財務官顏惠萍女士指出: 核心單票收入同比下降 2.5%,即 4 分,儘管核心單票收入下降,但由於標準化和數智化運營的深入,單票成本實現下降,調整後淨利潤和經營性現金流均實現增長。 業績展望方面,中通預計行業增速在 15-20% 之間,並基於不做虧本快件的原則,接受市場份額在一定範圍內的回落。維持之前年度業務量 347.3 億至 356.4 億件的指引,增速為 15%-18%。 財報發佈後,中通美股盤前漲超 11%。