营收:截至 2026 财年 Q1,公布值为 0 美元。每股收益:截至 2026 财年 Q1,公布值为 -0.16 美元。息税前利润:截至 2026 财年 Q1,公布值为 -1.73 百万美元。运营和财务概览Idea Acquisition Corp.自 2025 年 9 月 18 日成立至 2026 年 3 月 31 日期间尚未开展任何运营活动,也未产生任何收入。公司此期间的唯一活动是组织筹备、首次公开募股(IPO)以及物色潜在的业务合并目标。公司预计在完成业务合并之前不会产生任何运营收入,其非运营收入主要来自信托账户中持有的有价证券的利息收入。2026 年 3 月 31 日止三个月财务业绩净亏损:-4,408,764 美元。运营成本:-142,416 美元。股权激励费用:-6,182,319 美元,主要与发起人向公司独立董事和一名高管授予的股权激励有关。信托账户有价证券利息收入:1,589,271 美元。超额配售负债变动:326,700 美元。流动性与资本资源信托账户资金:截至 2026 年 3 月 31 日,信托账户中持有 351,589,271 美元的有价证券,其中包括约 1,589,271 美元的利息收入。IPO 及私募配售认股权证所得款项:IPO 共募集 350,000,000 美元,私募配售认股权证募集 9,000,000 美元。IPO 相关成本:总计 21,662,847 美元,包括 7,000,000 美元的现金承销费、14,000,000 美元的递延承销费和 662,847 美元的其他发行成本。运营现金流:截至 2026 年 3 月 31 日止三个月,运营活动使用的现金为-329,579 美元。现金余额:截至 2026 年 3 月 31 日,公司无现金。营运资本赤字:截至 2026 年 3 月 31 日,公司营运资本赤字为-267,830 美元。股份认购应收款:截至 2026 年 3 月 31 日,仍有 1,346,926 美元的股份认购应收款尚未收到。未来展望与战略Idea Acquisition Corp.旨在通过合并、联合、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的商业组合与一家或多家企业进行业务合并。公司预计将专注于利用大型语言模型或其他人工智能工具的软件垂直领域的机遇和公司。公司计划将信托账户中的大部分资金用于完成业务合并,而信托账户之外的资金将用于识别和评估目标业务、尽职调查、差旅以及构建、谈判和完成业务合并。公司管理层认为无需额外筹集资金即可满足运营支出需求,但若对识别目标业务和完成业务合并的成本估算不足,则可能面临资金短缺的风险。